公益財団法人 三豊科学技術振興協会

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(単位:円)
科         目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
    ①基本財産運用益 36,025,335 32,980,388 3,044,947
       基本財産受取利息 3,154,605 3,016,088 138,517
       基本財産受取配当金 32,870,730 29,964,300 2,906,430
    ②受取寄付金 0 0 0
       受取寄付金     0
    ③雑収益 126 250,163 -250,037
       受取利息 126 163 -37
       雑収益   250,000 -250,000
      経 常 収 益 計 36,025,461 33,230,551 2,794,910
       
  (2)経常費用      
    ①事業費 28,873,669 37,237,781 -8,364,112
       研究開発助成金 20,000,000 28,000,000 -8,000,000
       国際交流助成金 4,031,000 4,500,000 -469,000
       研究成果普及及び活動費 210,100 326,700 -116,600
       募集費 88,000 71,500 16,500
       委員等報酬 1,525,779 1,559,190 -33,411
       給与手当 1,440,000 1,440,000 0
       会議費 372,374 156,375 215,999
       旅費交通費 399,888 411,744 -11,856
       通信運搬費 14,729 16,517 -1,788
       消耗品費 17,270   17,270
       印刷製本費 277,970 271,018 6,952
       賃借料 384,120 384,120 0
       諸謝金 33,411 33,411 0
       減価償却費 54,663 41,796 12,867
       雑費 24,365 25,410 -1,045
    ②管理費 3,127,941 2,656,317 471,624
       役員及び評議員報酬 1,054,086 801,864 252,222
       給与手当 960,000 960,000 0
       会議費 155,565 37,896 117,669
       旅費交通費 392,214 293,814 98,400
       通信運搬費 5,187 6,851 -1,664
       消耗品費 33,904 60,077 -26,173
       賃借料 256,080 256,080 0
       減価償却費 36,441 27,864 8,577
       雑費 234,464 211,871 22,593
      経 常 費 用 計 32,001,610 39,894,098 -7,892,488
    評価損益等調整前当期経常増減額 4,023,851 -6,663,547 10,687,398
    基本財産評価損益等 -16,052,283 -12,010,280 -4,042,003
    評価損益等計 -16,052,283 -12,010,280 -4,042,003
        当 期 経 常 増 減 額 -12,028,432 -18,673,827 6,645,395
       
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
      投資有価証券受贈益     0
      経 常 外 収 益 計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    ①除却損失 2 0 2
      什器備品除却損 2   2
      経 常 外 費 用 計 2 0 2
        当 期 経 常 外 増 減 額 -2 0 -2
         他会計振替前当期一般正味財産増減額 -12,028,434 -18,673,827 6,645,393
        他 会 計 振 替 額      
        当期一般正味財産増減額 -12,028,434 -18,673,827 6,645,393
        一般正味財産 期首残高 323,714,138 342,387,965 -18,673,827
        一般正味財産 期末残高 311,685,704 323,714,138 -12,028,434
Ⅱ指定正味財産増減の部      
    ①受取寄付金     0
      受取寄付金     0
    ②固定資産受贈益 0 0 0
      投資有価証券受贈益     0
    ③基本財産評価損     0
      基本財産評価損     0
    ④特定資産評価損     0
      特定資産評価損     0
       当期指定正味財産増減額 0 0 0
       指定正味財産 期首残高 347,000,000 347,000,000 0
       指定正味財産 期末残高 347,000,000 347,000,000 0
Ⅲ正味財産期末残高 658,685,704 670,714,138 -12,028,434

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(単位:円)
科         目 公益目的会計 法人会計 合  計
Ⅰ一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
    ①基本財産運用益 32,503,094 3,522,241 36,025,335
      基本財産受取利息 3,154,605 0 3,154,605
      基本財産受取配当金 29,348,489 3,522,241 32,870,730
    ②受取寄付金 0 0 0
      受取寄付金 0 0 0
    ③雑収益 69 57 126
      受取利息 69 57 126
      雑収益 0 0 0
      経 常 収 益 計 32,503,163 3,522,298 36,025,461
       
  (2)経常費用      
    ①事業費 28,873,669   28,873,669
      研究開発助成金 20,000,000   20,000,000
      国際交流助成金 4,031,000   4,031,000
      研究成果普及及び活動費 210,100   210,100
      募集費 88,000   88,000
      委員等報酬 1,525,779   1,525,779
      給与手当 1,440,000   1,440,000
      会議費 372,374   372,374
      旅費交通費 399,888   399,888
      通信運搬費 14,729   14,729
      消耗品費 17,270   17,270
      印刷製本費 277,970   277,970
      賃借料 384,120   384,120
      諸謝金 33,411   33,411
      減価償却費 54,663   54,663
      雑費 24,365   24,365
    ②管理費   3,127,941 3,127,941
      役員及び評議員報酬   1,054,086 1,054,086
      給与手当   960,000 960,000
      会議費   155,565 155,565
      旅費交通費   392,214 392,214
      通信運搬費   5,187 5,187
      消耗品費   33,904 33,904
      賃借料   256,080 256,080
      減価償却費   36,441 36,441
      雑費   234,464 234,464
      経 常 費 用 計 28,873,669 3,127,941 32,001,610
    評価損益等調整前当期経常増減額 3,629,494 394,357 4,023,851
    基本財産評価損益等 -16,052,283 0 -16,052,283
    評価損益等計 -16,052,283 0 -16,052,283
       当 期 経 常 増 減 額 -12,422,789 394,357 -12,028,432
       
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
    ①固定資産受贈益      
      経 常 外 収 益 計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    ①除却損失   0
      経 常 外 費 用 計 0
        当 期 経 常 外 増 減 額 0
         他会計振替前当期一般正味財産増減額 -12,422,789 394,357 -12,028,432
        他 会 計 振 替 額 0
        当期一般正味財産増減額 -12,422,789 394,357 -12,028,432
        一般正味財産 期首残高     323,714,138
        一般正味財産 期末残高     311,685,704
Ⅱ指定正味財産増減の部      
    ①受取寄付金     0
    ②固定資産受贈益   0
    ③基本財産評価損     0
    ④特定資産評価損     0
       当期指定正味財産増減額 0 0 0
       指定正味財産 期首残高     347,000,000
       指定正味財産 期末残高     347,000,000
Ⅲ正味財産期末残高     658,685,704
(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、
指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。