公益財団法人 三豊科学技術振興協会

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(単位:円)
科         目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
    ①基本財産運用益 32,980,388 33,149,348 -168,960
       基本財産受取利息 3,016,088 3,185,048 -168,960
       基本財産受取配当金 29,964,300 29,964,300
    ②受取寄付金 0 0 0
       受取寄付金     0
    ③雑収益 250,163 161 250,002
       受取利息 163 161 2
       雑収益 250,000   250,000
      経 常 収 益 計 33,230,551 33,149,509 81,042
       
  (2)経常費用      
    ①事業費 37,237,781 22,935,430 14,302,351
       研究開発助成金 28,000,000 18,000,000 10,000,000
       国際交流助成金 4,500,000 608,610 3,891,390
       研究成果普及及び活動費 326,700 165,550 161,150
       募集費 71,500 71,500 0
       委員等報酬 1,559,190 1,548,053 11,137
       給与手当 1,440,000 1,440,000 0
       会議費 156,375 69,131 87,244
       旅費交通費 411,744 205,598 206,146
       通信運搬費 16,517 18,730 -2,213
       消耗品費   1,518 -1,518
       印刷製本費 271,018 324,423 -53,405
       賃借料 384,120 384,120 0
       諸謝金 33,411 33,411 0
       減価償却費 41,796 41,796 0
       雑費 25,410 22,990 2,420
    ②管理費 2,656,317 2,435,152 221,165
       役員及び評議員報酬 801,864 902,097 -100,233
       給与手当 960,000 960,000 0
       会議費 37,896 1,889 36,007
       旅費交通費 293,814 63,980 229,834
       通信運搬費 6,851 1,956 4,895
       消耗品費 60,077 14,068 46,009
       賃借料 256,080 256,080 0
       減価償却費 27,864 27,864 0
       雑費 211,871 207,218 4,653
      経 常 費 用 計 39,894,098 25,370,582 14,523,516
    評価損益等調整前当期経常増減額 -6,663,547 7,778,927 -14,442,474
    基本財産評価損益等 -12,010,280 -9,797,759 -2,212,521
    評価損益等計 -12,010,280 -9,797,759 -2,212,521
        当 期 経 常 増 減 額 -18,673,827 -2,018,832 -16,654,995
       
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
      投資有価証券受贈益     0
      経 常 外 収 益 計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    ①除却損失 0 0 0
      什器備品除却損     0
      経 常 外 費 用 計 0 0 0
        当 期 経 常 外 増 減 額 0 0 0
        当期一般正味財産増減額 -18,673,827 -2,018,832 -16,654,995
        一般正味財産 期首残高 342,387,965 344,406,797 -2,018,832
        一般正味財産 期末残高 323,714,138 342,387,965 -18,673,827
Ⅱ指定正味財産増減の部      
    ①受取寄付金     0
    ②固定資産受贈益 0 0 0
       投資有価証券受贈益     0
    ③基本財産評価損     0
    ④特定資産評価損     0
        当期指定正味財産増減額 0 0 0
        指定正味財産 期首残高 347,000,000 347,000,000 0
        指定正味財産 期末残高 347,000,000 347,000,000 0
Ⅲ正味財産期末残高 670,714,138 689,387,965 -18,673,827

正味財産増減計算書内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(単位:円)
科         目 公益目的会計 法人会計 合  計
Ⅰ一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
    ①基本財産運用益 30,129,580 2,850,808 32,980,388
       基本財産受取利息 3,016,088 0 3,016,088
       基本財産受取配当金 27,113,492 2,850,808 29,964,300
    ②受取寄付金 0 0 0
       受取寄付金 0 0 0
    ③雑収益 250,105 58 250,163
       受取利息 105 58 163
       雑収益 250,000 0 250,000
      経 常 収 益 計 30,379,685 2,850,866 33,230,551
       
  (2)経常費用      
    ①事業費 37,237,781   37,237,781
       研究開発助成金 28,000,000   28,000,000
       国際交流助成金 4,500,000   4,500,000
       研究成果普及及び活動費 326,700   326,700
       募集費 71,500   71,500
       委員等報酬 1,559,190   1,559,190
       給与手当 1,440,000   1,440,000
       会議費 156,375   156,375
       旅費交通費 411,744   411,744
       通信運搬費 16,517   16,517
       消耗品費   0
       印刷製本費 271,018   271,018
       賃借料 384,120   384,120
       諸謝金 33,411   33,411
       減価償却費 41,796   41,796
       雑費 25,410   25,410
    ②管理費   2,656,317 2,656,317
       役員及び評議員報酬   801,864 801,864
       給与手当   960,000 960,000
       会議費   37,896 37,896
       旅費交通費   293,814 293,814
       通信運搬費   6,851 6,851
       消耗品費   60,077 60,077
       賃借料   256,080 256,080
       減価償却費   27,864 27,864
       雑費   211,871 211,871
      経 常 費 用 計 37,237,781 2,656,317 39,894,098
    評価損益等調整前当期経常増減額 -6,858,096 194,549 -6,663,547
    基本財産評価損益等 -12,010,280   -12,010,280
    評価損益等計 -12,010,280 0 -12,010,280
        当 期 経 常 増 減 額 -18,868,376 194,549 -18,673,827
       
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
    ①固定資産受贈益      
      経 常 外 収 益 計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    ①除却損失   0 0
      什器備品除却損   0 0
      経 常 外 費 用 計 0 0 0
        当 期 経 常 外 増 減 額 0 0 0
        他会計振替前当期一般正味財産増減額 -18,868,376 194,549 -18,673,827
        他 会 計 振 替 額 0
        当期一般正味財産増減額 -18,868,376 194,549 -18,673,827
        一般正味財産 期首残高     342,387,965
        一般正味財産 期末残高     323,714,138
Ⅱ指定正味財産増減の部      
    ①受取寄付金     0
      受取寄付金     0
    ②固定資産受贈益 0   0
      投資有価証券受贈益 0   0
    ③基本財産評価損     0
      基本財産評価損     0
    ④特定資産評価損     0
      特定資産評価損     0
        当期指定正味財産増減額 0 0 0
        指定正味財産 期首残高     347,000,000
        指定正味財産 期末残高     347,000,000
Ⅲ正味財産期末残高     670,714,138
(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、
指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。