公益財団法人 三豊科学技術振興協会

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
(単位:円)
科         目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
    ①基本財産運用益 33,149,348 21,566,825 11,582,523
       基本財産受取利息 3,185,048 3,228,245 -43,197
       基本財産受取配当金 29,964,300 18,338,580 11,625,720
    ②受取寄付金 0 0 0
       受取寄付金     0
    ③雑収益 161 165 -4
       受取利息 161 165 -4
       雑収益     0
      経 常 収 益 計 33,149,509 21,566,990 11,582,519
       
  (2)経常費用      
    ①事業費 22,935,430 23,538,182 -602,752
       研究開発助成金 18,000,000 18,000,000 0
       国際交流助成金 608,610 1,000,000 -391,390
       研究成果普及及び活動費 165,550 157,850 7,700
       募集費 71,500 71,500 0
       委員等報酬 1,548,053 1,548,053 0
       給与手当 1,440,000 1,440,000 0
       会議費 69,131 127,336 -58,205
       旅費交通費 205,598 362,784 -157,186
       通信運搬費 18,730 28,703 -9,973
       消耗品費 1,518 15,825 -14,307
       印刷製本費 324,423 302,643 21,780
       賃借料 384,120 384,120 0
       諸謝金 33,411 33,411 0
       減価償却費 41,796 52,757 -10,961
       雑費 22,990 13,200 9,790
    ②管理費 2,435,152 2,080,787 354,365
       役員等報酬 902,097 556,850 345,247
       給与手当 960,000 960,000 0
       会議費 1,889 351 1,538
       旅費交通費 63,980 58,122 5,858
       通信運搬費 1,956 3,062 -1,106
       消耗品費 14,068 34,407 -20,339
       賃借料 256,080 256,080 0
       減価償却費 27,864 35,172 -7,308
       雑費 207,218 176,743 30,475
      経 常 費 用 計 25,370,582 25,618,969 -248,387
    評価損益等調整前当期経常増減額 7,778,927 -4,051,979 11,830,906
    基本財産評価損益等 -9,797,759 -4,266,055 -5,531,704
    評価損益等計 -9,797,759 -4,266,055 -5,531,704
        当 期 経 常 増 減 額 -2,018,832 -8,318,034 6,299,202
       
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
      投資有価証券受贈益     0
      経 常 外 収 益 計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    ①除却損失 0 0 0
      什器備品除却損     0
      経 常 外 費 用 計 0 0 0
        当 期 経 常 外 増 減 額 0 0 0
        当期一般正味財産増減額 -2,018,832 -8,318,034 6,299,202
        一般正味財産 期首残高 344,406,797 352,724,831 -8,318,034
        一般正味財産 期末残高 342,387,965 344,406,797 -2,018,832
Ⅱ指定正味財産増減の部      
    ①受取寄付金     0
    ②固定資産受贈益 0 0 0
       投資有価証券受贈益     0
    ③基本財産評価損     0
    ④特定資産評価損     0
        当期指定正味財産増減額 0 0 0
        指定正味財産 期首残高 347,000,000 347,000,000 0
        指定正味財産 期末残高 347,000,000 347,000,000 0
Ⅲ正味財産期末残高 689,387,965 691,406,797 -2,018,832

正味財産増減計算書内訳書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
(単位:円)
科         目 公益目的会計 法人会計 合  計
Ⅰ一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
    ①基本財産運用益 30,714,284 2,435,064 33,149,348
       基本財産受取利息 3,185,048 0 3,185,048
       基本財産受取配当金 27,529,236 2,435,064 29,964,300
    ②受取寄付金 0 0 0
       受取寄付金 0 0 0
    ③雑収益 73 88 161
       受取利息 73 88 161
       雑収益 0 0 0
      経 常 収 益 計 30,714,357 2,435,152 33,149,509
       
  (2)経常費用      
    ①事業費 22,935,430   22,935,430
       研究開発助成金 18,000,000   18,000,000
       国際交流助成金 608,610   608,610
       研究成果普及及び活動費 165,550   165,550
       募集費 71,500   71,500
       委員等報酬 1,548,053   1,548,053
       給与手当 1,440,000   1,440,000
       会議費 69,131   69,131
       旅費交通費 205,598   205,598
       通信運搬費 18,730   18,730
       消耗品費 1,518   1,518
       印刷製本費 324,423   324,423
       賃借料 384,120   384,120
       諸謝金 33,411   33,411
       減価償却費 41,796   41,796
       雑費 22,990   22,990
    ②管理費   2,435,152 2,435,152
       役員及び評議員報酬   902,097 902,097
       給与手当   960,000 960,000
       会議費   1,889 1,889
       旅費交通費   63,980 63,980
       通信運搬費   1,956 1,956
       消耗品費   14,068 14,068
       賃借料   256,080 256,080
       減価償却費   27,864 27,864
       雑費   207,218 207,218
      経 常 費 用 計 22,935,430 2,435,152 25,370,582
    評価損益等調整前当期経常増減額 7,778,927 0 7,778,927
    基本財産評価損益等 -9,797,759   -9,797,759
    評価損益等計 -9,797,759 0 -9,797,759
        当 期 経 常 増 減 額 -2,018,832 0 -2,018,832
       
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
    ①固定資産受贈益      
      経 常 外 収 益 計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    ①除却損失   0 0
      什器備品除却損   0 0
      経 常 外 費 用 計 0 0 0
        当 期 経 常 外 増 減 額 0 0 0
        他会計振替前当期一般正味財産増減額 -2,018,832 0 -2,018,832
        他 会 計 振 替 額 2,435,064 -2,435,064 0
        当期一般正味財産増減額 416,232 -2,435,064 -2,018,832
        一般正味財産 期首残高     344,406,797
        一般正味財産 期末残高     342,387,965
Ⅱ指定正味財産増減の部      
    ①受取寄付金     0
      受取寄付金     0
    ②固定資産受贈益 0   0
      投資有価証券受贈益 0   0
    ③基本財産評価損     0
      基本財産評価損     0
    ④特定資産評価損     0
      特定資産評価損     0
        当期指定正味財産増減額 0 0 0
        指定正味財産 期首残高     347,000,000
        指定正味財産 期末残高     347,000,000
Ⅲ正味財産期末残高     689,387,965
(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、
指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。