科 目 |
当 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
Ⅰ一般正味財産増減の部 |
|
|
|
1.経常増減の部 |
|
|
|
(1)経常収益 |
|
|
|
①基本財産運用益 |
36,025,335 |
32,980,388 |
3,044,947 |
基本財産受取利息 |
3,154,605 |
3,016,088 |
138,517 |
基本財産受取配当金 |
32,870,730 |
29,964,300 |
2,906,430 |
②受取寄付金 |
0 |
0 |
0 |
受取寄付金 |
|
|
0 |
③雑収益 |
126 |
250,163 |
-250,037 |
受取利息 |
126 |
163 |
-37 |
雑収益 |
|
250,000 |
-250,000 |
経 常 収 益 計 |
36,025,461 |
33,230,551 |
2,794,910 |
|
|
|
|
(2)経常費用 |
|
|
|
①事業費 |
28,873,669 |
37,237,781 |
-8,364,112 |
研究開発助成金 |
20,000,000 |
28,000,000 |
-8,000,000 |
国際交流助成金 |
4,031,000 |
4,500,000 |
-469,000 |
研究成果普及及び活動費 |
210,100 |
326,700 |
-116,600 |
募集費 |
88,000 |
71,500 |
16,500 |
委員等報酬 |
1,525,779 |
1,559,190 |
-33,411 |
給与手当 |
1,440,000 |
1,440,000 |
0 |
会議費 |
372,374 |
156,375 |
215,999 |
旅費交通費 |
399,888 |
411,744 |
-11,856 |
通信運搬費 |
14,729 |
16,517 |
-1,788 |
消耗品費 |
17,270 |
|
17,270 |
印刷製本費 |
277,970 |
271,018 |
6,952 |
賃借料 |
384,120 |
384,120 |
0 |
諸謝金 |
33,411 |
33,411 |
0 |
減価償却費 |
54,663 |
41,796 |
12,867 |
雑費 |
24,365 |
25,410 |
-1,045 |
②管理費 |
3,127,941 |
2,656,317 |
471,624 |
役員及び評議員報酬 |
1,054,086 |
801,864 |
252,222 |
給与手当 |
960,000 |
960,000 |
0 |
会議費 |
155,565 |
37,896 |
117,669 |
旅費交通費 |
392,214 |
293,814 |
98,400 |
通信運搬費 |
5,187 |
6,851 |
-1,664 |
消耗品費 |
33,904 |
60,077 |
-26,173 |
賃借料 |
256,080 |
256,080 |
0 |
減価償却費 |
36,441 |
27,864 |
8,577 |
雑費 |
234,464 |
211,871 |
22,593 |
経 常 費 用 計 |
32,001,610 |
39,894,098 |
-7,892,488 |
評価損益等調整前当期経常増減額 |
4,023,851 |
-6,663,547 |
10,687,398 |
基本財産評価損益等 |
-16,052,283 |
-12,010,280 |
-4,042,003 |
評価損益等計 |
-16,052,283 |
-12,010,280 |
-4,042,003 |
当 期 経 常 増 減 額 |
-12,028,432 |
-18,673,827 |
6,645,395 |
|
|
|
|
2.経常外増減の部 |
|
|
|
(1)経常外収益 |
|
|
|
投資有価証券受贈益 |
|
|
0 |
経 常 外 収 益 計 |
0 |
0 |
0 |
(2)経常外費用 |
|
|
|
①除却損失 |
2 |
0 |
2 |
什器備品除却損 |
2 |
|
2 |
経 常 外 費 用 計 |
2 |
0 |
2 |
当 期 経 常 外 増 減 額 |
-2 |
0 |
-2 |
他会計振替前当期一般正味財産増減額 |
-12,028,434 |
-18,673,827 |
6,645,393 |
他 会 計 振 替 額 |
|
|
|
当期一般正味財産増減額 |
-12,028,434 |
-18,673,827 |
6,645,393 |
一般正味財産 期首残高 |
323,714,138 |
342,387,965 |
-18,673,827 |
一般正味財産 期末残高 |
311,685,704 |
323,714,138 |
-12,028,434 |
Ⅱ指定正味財産増減の部 |
|
|
|
①受取寄付金 |
|
|
0 |
受取寄付金 |
|
|
0 |
②固定資産受贈益 |
0 |
0 |
0 |
投資有価証券受贈益 |
|
|
0 |
③基本財産評価損 |
|
|
0 |
基本財産評価損 |
|
|
0 |
④特定資産評価損 |
|
|
0 |
特定資産評価損 |
|
|
0 |
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産 期首残高 |
347,000,000 |
347,000,000 |
0 |
指定正味財産 期末残高 |
347,000,000 |
347,000,000 |
0 |
Ⅲ正味財産期末残高 |
658,685,704 |
670,714,138 |
-12,028,434 |
|
科 目 |
公益目的会計 |
法人会計 |
合 計 |
Ⅰ一般正味財産増減の部 |
|
|
|
1.経常増減の部 |
|
|
|
(1)経常収益 |
|
|
|
①基本財産運用益 |
32,503,094 |
3,522,241 |
36,025,335 |
基本財産受取利息 |
3,154,605 |
0 |
3,154,605 |
基本財産受取配当金 |
29,348,489 |
3,522,241 |
32,870,730 |
②受取寄付金 |
0 |
0 |
0 |
受取寄付金 |
0 |
0 |
0 |
③雑収益 |
69 |
57 |
126 |
受取利息 |
69 |
57 |
126 |
雑収益 |
0 |
0 |
0 |
経 常 収 益 計 |
32,503,163 |
3,522,298 |
36,025,461 |
|
|
|
|
(2)経常費用 |
|
|
|
①事業費 |
28,873,669 |
|
28,873,669 |
研究開発助成金 |
20,000,000 |
|
20,000,000 |
国際交流助成金 |
4,031,000 |
|
4,031,000 |
研究成果普及及び活動費 |
210,100 |
|
210,100 |
募集費 |
88,000 |
|
88,000 |
委員等報酬 |
1,525,779 |
|
1,525,779 |
給与手当 |
1,440,000 |
|
1,440,000 |
会議費 |
372,374 |
|
372,374 |
旅費交通費 |
399,888 |
|
399,888 |
通信運搬費 |
14,729 |
|
14,729 |
消耗品費 |
17,270 |
|
17,270 |
印刷製本費 |
277,970 |
|
277,970 |
賃借料 |
384,120 |
|
384,120 |
諸謝金 |
33,411 |
|
33,411 |
減価償却費 |
54,663 |
|
54,663 |
雑費 |
24,365 |
|
24,365 |
②管理費 |
|
3,127,941 |
3,127,941 |
役員及び評議員報酬 |
|
1,054,086 |
1,054,086 |
給与手当 |
|
960,000 |
960,000 |
会議費 |
|
155,565 |
155,565 |
旅費交通費 |
|
392,214 |
392,214 |
通信運搬費 |
|
5,187 |
5,187 |
消耗品費 |
|
33,904 |
33,904 |
賃借料 |
|
256,080 |
256,080 |
減価償却費 |
|
36,441 |
36,441 |
雑費 |
|
234,464 |
234,464 |
経 常 費 用 計 |
28,873,669 |
3,127,941 |
32,001,610 |
評価損益等調整前当期経常増減額 |
3,629,494 |
394,357 |
4,023,851 |
基本財産評価損益等 |
-16,052,283 |
0 |
-16,052,283 |
評価損益等計 |
-16,052,283 |
0 |
-16,052,283 |
当 期 経 常 増 減 額 |
-12,422,789 |
394,357 |
-12,028,432 |
|
|
|
|
2.経常外増減の部 |
|
|
|
(1)経常外収益 |
|
|
|
①固定資産受贈益 |
|
|
|
経 常 外 収 益 計 |
0 |
0 |
0 |
(2)経常外費用 |
|
|
|
①除却損失 |
|
- |
0 |
経 常 外 費 用 計 |
0 |
- |
- |
当 期 経 常 外 増 減 額 |
0 |
- |
- |
他会計振替前当期一般正味財産増減額 |
-12,422,789 |
394,357 |
-12,028,432 |
他 会 計 振 替 額 |
- |
- |
0 |
当期一般正味財産増減額 |
-12,422,789 |
394,357 |
-12,028,432 |
一般正味財産 期首残高 |
|
|
323,714,138 |
一般正味財産 期末残高 |
|
|
311,685,704 |
Ⅱ指定正味財産増減の部 |
|
|
|
①受取寄付金 |
|
|
0 |
②固定資産受贈益 |
- |
|
0 |
③基本財産評価損 |
|
|
0 |
④特定資産評価損 |
|
|
0 |
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産 期首残高 |
|
|
347,000,000 |
指定正味財産 期末残高 |
|
|
347,000,000 |
Ⅲ正味財産期末残高 |
|
|
658,685,704 |
|