公益財団法人 三豊科学技術振興協会

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(単位:円)
科         目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
    ①基本財産運用益 27,389,925 36,025,335 -8,635,410
       基本財産受取利息 3,154,605 3,154,605 0
       基本財産受取配当金 24,235,320 32,870,730 -8,635,410
    ②受取寄付金 0 0 0
       受取寄付金     0
    ③雑収益 53,612 126 53,486
       受取利息 7,612 126 7,486
       雑収益 46,000   46,000
      経 常 収 益 計 27,443,537 36,025,461 -8,581,924
       
  (2)経常費用      
    ①事業費 29,078,699 28,873,669 205,030
       研究開発助成金 20,000,000 20,000,000 0
       国際交流助成金 4,153,000 4,031,000 122,000
       研究成果普及及び活動費 203,500 210,100 -6,600
       募集費 88,000 88,000 0
       委員等報酬 1,547,348 1,525,779 21,569
       給与手当 1,440,000 1,440,000 0
       会議費 414,779 372,374 42,405
       旅費交通費 291,672 399,888 -108,216
       通信運搬費 21,684 14,729 6,955
       消耗品費 17,270 -17,270
       印刷製本費 419,540 277,970 141,570
       賃借料 384,120 384,120 0
       諸謝金 33,411 33,411 0
       減価償却費 57,885 54,663 3,222
       雑費 23,760 24,365 -605
    ②管理費 2,889,516 3,127,941 -238,425
       役員及び評議員報酬 888,338 1,054,086 -165,748
       給与手当 960,000 960,000 0
       会議費 151,945 155,565 -3,620
       旅費交通費 330,743 392,214 -61,471
       通信運搬費 38,632 5,187 33,445
       消耗品費 1,058 33,904 -32,846
       賃借料 256,080 256,080 0
       減価償却費 38,590 36,441 2,149
       雑費 224,130 234,464 -10,334
      経 常 費 用 計 31,968,215 32,001,610 -33,395
    評価損益等調整前当期経常増減額 -4,524,678 4,023,851 -8,548,529
    基本財産評価損益等 -23,012,348 -16,052,283 -6,960,065
    評価損益等計 -23,012,348 -16,052,283 -6,960,065
        当 期 経 常 増 減 額 -27,537,026 -12,028,432 -15,508,594
       
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
      投資有価証券受贈益     0
      経 常 外 収 益 計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    ①除却損失 0 2 -2
      什器備品除却損 0 2 -2
      経 常 外 費 用 計 0 2 -2
        当 期 経 常 外 増 減 額 0 -2 2
         他会計振替前当期一般正味財産増減額 -27,537,026 -12,028,434 -15,508,592
        他 会 計 振 替 額      
        当期一般正味財産増減額 -27,537,026 -12,028,434 -15,508,592
        一般正味財産 期首残高 311,685,704 323,714,138 -12,028,434
        一般正味財産 期末残高 284,148,678 311,685,704 -27,537,026
Ⅱ指定正味財産増減の部      
    ①受取寄付金     0
      受取寄付金     0
    ②固定資産受贈益 0 0 0
      投資有価証券受贈益     0
    ③基本財産評価損     0
      基本財産評価損     0
    ④特定資産評価損     0
      特定資産評価損     0
       当期指定正味財産増減額 0 0 0
       指定正味財産 期首残高 347,000,000 347,000,000 0
       指定正味財産 期末残高 347,000,000 347,000,000 0
Ⅲ正味財産期末残高 631,148,678 658,685,704 -27,537,026

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(単位:円)
科         目 公益目的会計 法人会計 合  計
Ⅰ一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
    ①基本財産運用益 24,182,774 3,207,151 27,389,925
      基本財産受取利息 3,154,605 0 3,154,605
      基本財産受取配当金 21,028,169 3,207,151 24,235,320
    ②受取寄付金 0 0 0
      受取寄付金 0 0 0
    ③雑収益 50,420 3,192 53,612
      受取利息 4,420 3,192 7,612
      雑収益 46,000 0 46,000
      経 常 収 益 計 24,233,194 3,210,343 27,443,537
       
  (2)経常費用      
    ①事業費 29,078,699   29,078,699
      研究開発助成金 20,000,000   20,000,000
      国際交流助成金 4,153,000   4,153,000
      研究成果普及及び活動費 203,500   203,500
      募集費 88,000   88,000
      委員等報酬 1,547,348   1,547,348
      給与手当 1,440,000   1,440,000
      会議費 414,779   414,779
      旅費交通費 291,672   291,672
      通信運搬費 21,684   21,684
      消耗品費   0
      印刷製本費 419,540   419,540
      賃借料 384,120   384,120
      諸謝金 33,411   33,411
      減価償却費 57,885   57,885
      雑費 23,760   23,760
    ②管理費   2,889,516 2,889,516
      役員及び評議員報酬   888,338 888,338
      給与手当   960,000 960,000
      会議費   151,945 151,945
      旅費交通費   330,743 330,743
      通信運搬費   38,632 38,632
      消耗品費   1,058 1,058
      賃借料   256,080 256,080
      減価償却費   38,590 38,590
      雑費   224,130 224,130
      経 常 費 用 計 29,078,699 2,889,516 31,968,215
    評価損益等調整前当期経常増減額 -4,845,505 320,827 -4,524,678
    基本財産評価損益等 -23,012,348   -23,012,348
    評価損益等計 -23,012,348 0 -23,012,348
       当 期 経 常 増 減 額 -27,857,853 320,827 -27,537,026
       
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
    ①固定資産受贈益      
      経 常 外 収 益 計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    ①除却損失   0
      経 常 外 費 用 計 0
        当 期 経 常 外 増 減 額 0
         他会計振替前当期一般正味財産増減額 -27,857,853 320,827 -27,537,026
        他 会 計 振 替 額 0
        当期一般正味財産増減額 -27,857,853 320,827 -27,537,026
        一般正味財産 期首残高     311,685,704
        一般正味財産 期末残高     284,148,678
Ⅱ指定正味財産増減の部      
    ①受取寄付金     0
    ②固定資産受贈益   0
    ③基本財産評価損     0
    ④特定資産評価損     0
       当期指定正味財産増減額 0 0 0
       指定正味財産 期首残高     347,000,000
       指定正味財産 期末残高     347,000,000
Ⅲ正味財産期末残高     631,148,678
(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、
指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。